Добрый день, я сделала корректировку задолженности проводкой 62.01 91.02 Подскажите, где должна отразиться данная тема в декларации НДС, или только в декларации по Прибыли, во внереализ. доходах?
Comments
Добрый день Вы уверены в правильности своей проводки? если правилен счет 62,01 , то проводка должна быть Дт 91,02 Кт 62,01 если правилен счет 91, то проводка должна быть Дт 62,02 Кт 91,01
Это проводка по списанию кредиторской задолженности?
Да, кредиторской, а подскажите, какая тогда будет верная, и как она отразится в отчете?
С какого счета списывалась задолженность? Дт счета учета задолженности Кт 91,01 В декларации по НДС не отражается
Мне нужно доначислить 490 руб. 62.01 и 91.01 так, получается?
Счет 62,01 это счет учете дебиторской задолженности Не может быть проводки Дт 62,01 Кт 91,01
Я запуталась, как должно быть, в программе сделала операцию по кредиторской задолженности, акт сверки сошелся, проводка в программе 62.01 91.02 Это не верно?
Я не знаю как должно быть, потому что вы ничего не объясняете На счете 62,01 учитывается дебиторская задолженность, а не кредиторская Дебиторская задолженность списывается в расходы, а не в доходы Доходы учитываются в кредите счета 91,01, расходы в дебете 91,02
Мне нужно не списать дебиторскую, а доначислить ее, спасибо, подумаю как быть.
Обсудите вопрос в новой теме, описав ситуацию подробнее